樊城区分局 2022年部门预算公开
索引号: | 011158671/2022-24122 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 樊城分局 | 公开日期: | 2022-01-20 | ||
标题: | 樊城区分局 2022年部门预算公开 | ||||
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襄阳市公安局樊城区分局
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 2022年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
樊城公安分局是市财政全额拨款的预算单位。主要负责樊城辖区的治安、刑事管理。
二、机构设置情况
依据襄阳市人民政府办公室《关于印发襄阳市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(襄政发办发〔2015〕1号),樊城公安分局内设12个正科级机构(办公室、法制大队、政工室、刑事侦察大队等)、纪检监察机构按照有关规定设置、派出机构10个(全为派出所),领导职数:核定局长1名(副县级)、政委1名(副县级)、副局长4名(正科级)、政工室主任1名(正科级);内设机构科级领导职数19正20副;派出所机构科级领导职数24正26副。
三、部门预算单位构成
按照现有财政保障体制,樊城公安分局为二级部门预算单位。下设10个派出所,包括:中原派出所,米公派出所,屏襄门派出所,汉江派出所,定中门派出所,王寨派出所,清河口派出所,柿铺派出所,牛首派出所,太平派出所。3个平台,包括:长虹警务平台,人民广场警务平台,火车站警务平台。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2022年收入预算23453.64万元,其中:一般公共预算拨款收入23453.64万元,占比100%。较上年预算收入18061.86万元增加5391.78万元,主要是财政拨款增加5391.78万元。
(二)预算支出情况
2022年支出预算23453.64万元,较上年预算支出18061.86万元增加5391.78万元。基本支出17204.77万元,占预算总支出的73.36%;项目支出6248.87万元,占预算总支出的26.64%。按支出功能科目分类,其中:公共安全支出18782.77万元,占预算总支出的80.08%;社会保障和就业支出1873.57万元,占预算总支出的7.99%;卫生健康支出1518.80万元,占预算总支出的6.48%;住房保障支出1278.49万元,占预算总支出的5.45%。
(三)预算收支增减变化情况
2022年收入预算23453.64万元,较上年预算收入18061.86万元增加5391.78万元,主要是财政拨款增加5391.78万元。2022年支出预算23453.64万元,较上年预算支出18061.86万元增加5391.78万元,主要是基本支出增加1289.35万元,项目支出增加4102.43万元。
二、2022年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2022年财政拨款预算收入23453.64万元,其中一般公共预算拨款收入23453.64万元,较上年18061.86万元增加5391.78万元,环比增长29.85%,主要是项目经费增加4102.43万、基本支出增加1289.35万元。
(二)财政拨款支出预算
2022年财政拨款预算支出23453.64万元,其中:基本支出17204.77万元,项目支出6248.87万元。从支出功能分类,公共安全支出18782.77万元,占比80.08%;社会保障和就业支出1873.57万元,占比7.99%;卫生健康支出1518.80万元,占比6.48%;住房保障支出1278.49万元,占比5.45%。
三、2022年一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出23453.64万元。基本支出17204.77万元,项目支出6248.87万元。构成如下:
(1)公共安全支出18782.77万元,占比80.08%。其中:行政运行12533.91万元、信息化建设697.80万元、执法办案5551.07万元。
(2)社会保障和就业支出1873.57万元,占比7.99%。主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金、退休人员费用等。
(3)卫生健康支出1518.80万元,占比6.48%。主要是用于在职人员及退休人员基本医疗保险缴费方面的支出。
(4)住房保障支出1278.49万元,占比5.45%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出预算17204.77万元,其中人员经费支出15175.32万元,公用经费支出2029.45万。基本支出预算占总支出预算的73.36%,比2021年15915.42万元增加1289.35万元,增长了8.10%。
(1)人员经费15175.32万元,比上年增加1222.72万元。
工资福利支出14313.13万元。其中:基本工资2241.04万元、津贴补贴3613.28万元、奖金4670.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费991.49万元、医疗保险缴费和其他社会保障缴费1298.95万元、住房公积金1278.49万元、其他工资福利支出228.85万元。
对个人和家庭的补助862.19万元。主要是退休人员五项奖励性补贴。
(2)日常公用支出2029.45万元,日常公用支出比上年增加66.62万元,增加的原因主要是:水电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费等增加。
五、2022年政府性基金预算支出情况
2022年无政府性基金预算。
六、2022年“三公”经费预算情况
2022年“三公”经费预算396万元,较上年255万元增加141万元,增加55.29%。其中:因公出国(境)为0,与往年无变化;公务接待2万元,较2021年减少3万元,减少60%,减少的原因是执行相关规定,压缩“三公”经费开支;公务用车购置费及运行维护费394万元,较往年250万元增加144万元,增加57.6%,增加原因是老旧车辆维护费用上升以及购置新车。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
2022年本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2022年机关运行经费财政拨款预算2029.45万元。经费支出明细:办公及印刷费175万、咨询费30万、水电费200万、邮电费20万、取暖费20万、物业管理费22万、差旅费100万、维修(护)费100万、租赁费4万、培训费5万、专用材料费133.24万、被装购置费35万、专用燃料费2万、劳务费150万、委托业务费80万、工会经费213.08万、福利费156.82万、“三公”经费122万、其他交通费用421.41万、其他商品和服务支出39.9万。
- 政府采购预算情况
2022年政府采购预算1054万元,较上年政府采购预算506万元增加548万元,增加51.9%。主要原因是2022年增加一批刑事侦察专用设备、及警用车辆购置。
3、国有资产占用情况
2022年本单位资产总价值6226.46万元,其中房屋面积27910.63平方米,价值1551.87万元、专用大型设备668.75万元;车辆实有数量102辆。
4、预算绩效情况
樊城区分局2022年共计6个项目,分别为公民身份证工本专项、侦查办案费、警务辅助专项、中央转移支付专项、襄阳市公安局樊城区分局业务技术用房建筑智能化项目、樊城公安分局基建项目。所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本,并通过专家评审。具体表格见附件。
第三部分 2022年部门预算公开表
见附件
- 第四部分 名词解释
- 财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(七)公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。