鱼梁洲开发区分局 2022年部门预算
索引号: | 011158671/2022-24129 | 分类: | 公安 | ||
发布机构: | 鱼梁洲开发区分局 | 公开日期: | 2022-01-21 | ||
标题: | 鱼梁洲开发区分局 2022年部门预算 | ||||
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襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局
2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 2022年部门预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)分局负责以鱼梁洲开发区四周主航道为界,主、副两个岛(含鱼梁洲大桥桥面),面积17.55平方公里的洲上治安以及鱼梁洲环岛四周水域及汉江自樊城区太平镇与老河口市仙人渡镇交界处以东,汉江与唐白河交汇处以南,崔家航电枢纽以北,汉江与清河交汇处以南范围内的水域治安管辖。
(二)负责辖区交通违法查纠处罚、处理轻微道路交通事故、对一般以上道路交通事故先期处置等道路交通管理日常勤务。
对辖区内消防工作实施监督管理。
负责辖区内出入境管理法律法规宣传,外事“三员”(联
络员、户管员、信息员)队伍建设与培训,国家工作人员登记备案,法定不准出境人员报备,涉外单位、场所、旅店管理,散居境外人员住宿登记、日常管理等出入境管理工作。
水上派出所由樊城分局成建制划转鱼梁洲开发区分局,
办理户籍事项、范围不变。
二、机构设置情况
襄阳市公安局鱼梁洲开发区分局与襄阳市公安局重点工程公安分局实行“两块牌子、一套班子”。分局属经费单列的二级单位,行政级别为副县级。内设指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队和交警大队(重点工程保卫大队)共5个单位,下设水上派出所一个派出单位。
三、部门预算单位构成
分局属经费单列的二级单位。内设指挥中心、法制大队、刑侦大队、治安大队和交警大队(重点工程保卫大队)共5个单位,下设水上派出所一个派出单位。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2022年收入预算1723.86万元,其中:一般公共预算拨款收入1460.26万元,其他收入263.6万元。较上年预算收入1611.09万元增加112.77万元,主要是财政拨款增加107.19万元,其他收入增加5.58万元。
(二)预算支出情况
2022年支出预算1723.86万元,较上年预算支出1611.09万元增加112.77万元。按支出经济科目分类,其中:基本支出1388.46万元,占预算总支出的81%,项目支出335.4万元,占预算总支出的19%。按支出功能科目分类,其中:公共安全支出1313.27万元,占预算总支出的76%,社会保障和就业支出187.79万元,占预算总支出的11%,卫生健康支出122.4万元,占预算总支出的7%,住房保障支出100.4万元,占预算总支出的6%。
(三)预算收支增减变化情况
2022年收入预算1723.86万元,较上年预算收入1611.09万元增加112.77万元,主要是财政拨款增加107.19万元,其他收入增加5.58万元。2022年支出预算1723.86万元,较上年预算支出1611.09万元增加112.77万元,主要是基本支出减少108.57万元,项目支出增加221.34万元。
二、2022年财政拨款收支情况
(一)财政拨款收入预算
2022年财政拨款预算收入1460.26万元,其中一般公共预算拨款收入1460.26万元,较上年1353.07万元增加107.19万元,主要是工资福利支出增加96.8万元,商品服务支出增加4.02万元,对个人和家庭补助增加6.37万元。
(二)财政拨款支出预算
2022年财政拨款预算支出1460.26万元,其中:工资福利支出1122.6万元,占总支出的76.88%,较上年1025.8万元增加了96.8万元,增长了9.44%,主要是人员正常增资。商品服务支出227.5万元,占总支出的15.58%,较上年223.48万元增加了4.02万元,主要是执法办案经费增加,对个人和家庭补助支出110.16万元,占总支出的7.54%,较上年103.79万元增加了6.37万元,主要是退休人员增加,导致退休奖励性补贴增加。
三、2022年一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出1460.26万元,较上年1353.07万元增加107.19万元,增长了7.92%。主要是工资福利支出增加96.8万元,商品服务支出增加4.02万元,对个人和家庭补助增加6.37万元。按支出功能科目分类,其中:公共安全支出1049.67万元,社会保障和就业支出187.79万元,卫生健康支出122.4万元,住房保障支出100.4万元。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
2022年一般公共预算基本支出预算1388.46万元,占总支出预算的80.54%,比2021年1353.07万元增加105.19万元,增长了7.77%。
五、2022年政府性基金预算支出情况
2022年无政府性基金预算。
六、2022年“三公”经费预算情况
2022年“三公”经费预算37.73万元,较上年49.89万元减少12.16万元,减少24.37%。其中:因公出国(境)为0,与往年无变化。公务接待1.73万元,与往年无变化。公务用车运行维护费36万元,较往年48.16万元减少12.16万元,减少24.37%。减少原因是当年报废3辆老旧车辆,车辆总数的减少对应的用油和维护费用减少。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
2022年本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2022年机关运行经费财政拨款预算155.69万元。机关运行经费
指:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、政府采购预算情况
2022年政府采购预算64.6万元,较上年政府采购预算95.62万元减少31.02万元,减少32.44%。主要原因是2021年计划更新一批老旧办公设备,而2022年计划减少更新设备,且2022年公车运行维护费减少。
3、国有资产占用情况
2022年房屋建筑面积5384.55平方米,其中办公用房面积1718.55平方米,专用房屋3666平方米;土地面积4941.6平方米;大型专用设备198.4万元;车辆实有数量12辆。
4、预算绩效情况
鱼梁洲分局2022年共计3个项目,分别为侦查办案,公民身份证工本专项,中央转移支付。所有项目均按照相关要求编制项目绩效申报文本,并通过专家评审。具体表格见附件。
第三部分 2022年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得
的财政预算资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(七)公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。