襄阳市公安局森林警察支队2022年部门预算-pg电子游戏模拟

襄阳市公安局森林警察支队2022年部门预算

时间:2022-01-20
索引号: 011158671/2023-24748 分类: 公安
发布机构: gaj 公开日期: 2022-01-20
标题: 襄阳市公安局森林警察支队2022年部门预算
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襄阳市公安局森林警察支队

2022年部门预算


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责掌握全市环境资源等领域有关犯罪动态,研究制定打击犯罪对策;

(二)负责组织、指导、监督全市破坏环境资源等领域有关刑事犯罪侦查工作;

(三)负责全市破坏环境资源等领域有关有重大影响、疑难复杂和跨区域的刑事犯罪侦查工作;

(四)负责指导全市森林警察业务工作及基层基础建设;

(五)负责全市公安机关森林防灭火日常工作,协调、指导有关部门和基层公安机关开展森林火场警戒、交通疏导、治安维护,协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作

(六)负责城区(襄城、樊城、高新、东津、鱼梁洲)破坏环境资源等领域有关刑事犯罪侦查工作,其中非法捕捞水产品案、非法占用农用地案、非法采矿案、破坏性采矿案4种案件仍由城区分局负责侦查,森警支队负责组织、协调、指导、督办

(七)上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

襄阳市公安局森林警察支队核定中央政法编制17个、辅警17个、公益性岗位1个,内设综合科(法制科)、政治处(督察室)、刑侦大队(治安大队)及张公祠派出所。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

预算收入情况。

我单位2022年预算收入总额为539.93万元,其中 一般公共预算财政拨款536.81万元、省下达专项转移支付补助3.12万元。

预算支出情况。

我单位本年支出预算总额为539.93万元,其中工资福利支出344.05万元、商品和服务支出174.92万元,对个人和家庭的补助支出20.96万元。

(三)预算收支增减变化情况。

我单位2022年预算收支总额为539.93万元,2021年预算收支总额为608.8万元,同比预算收支减少68.87万元。减少的主要原因是,一是2022年职工人数较上年减少4人(因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人、公益岗位辞职1人);二是中央转移支付较上年减少。

二、2022年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

我单位2022年财政拨款收入预算总额为536.81万元,2021年财政拨款收入预算总额为573.3万元,同比财政拨款支出预算减少36.49万元。减少的主要原因是:在职职工人数减少3人(因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人)。

(二)财政拨款支出预算

我单位2022年财政拨款支出预算总额为536.81万元,2021年财政拨款支出预算总额为573.3万元,同比财政拨款支出预算减少36.49万元。具体是:工资福利支出减少118.05万元、商品和服务支出增长82.72万元,对个人和家庭的补助支出减少1.15万元。增减的主要原因是:1.2022年在职职工人数较上年减少3人(因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人);2.预算口径变化(2021年警务辅助人员工资预算口径为工资福利支出其他工资福利支出,2022年口径为商品和服务支出劳务费)。

三、2022年一般公共预算支出情况

我单位2022年一般公共预算支出总额为539.93万元,其中:人员类项目支出361.89万元、运转类项目支出47.62万元、特定目标类项目支出130.42万元。人员类项目支出较上年减少7.91万元、运转类项目支出较上年减少2.28万元、特定目标类项目支出较上年减少58.58万元。减少的主要原因是:1.在职人员减少4人(因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人、公益性岗位辞职1人);2.预算口径变化(特定目标类项目支出两项津补贴调至人员类项目支出)、3.中央转移支付项目资金减少。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

我单位2022年一般公共预算基本支出409.51万元,其中:人员类项目支出361.89万元、运转类项目支出47.62万元。同比上年一般公共预算基本支出减少10.19万元,其中:人员类项目支出减少7.91万元、运转类项目支出减少2.28万元。减少的具体原因是:1.在职人员减少4人(因改革纳入其他单位预算2人、因病去世减员1人、公益性岗位辞职1人);2.2022年预算口径发生变化(特定目标类项目支出两项津补贴调至人员类项目支出)

五、2022年政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算。

六、2022年“三公”经费预算情况

我单位2022年一般公共预算“三公”经费预算13.4万元。其中公务用车运行维护费预算11.5万元,公务接待费年初预算1.9万元。同上年一般公共预算“三公”经费预算减少4.4万元,其中:公务用车运行维护费预算持平,公务接待费预算减少4.4万元。增减的具体原因是:1.公务用车运行维护费按年度测算保障一般公务及执法工作需要;2.公务接待费按厉行节约的总要求压减。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年我单位行政运行经费总支出为47.62万元,其中办公费3万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、电费2万元、邮电费0.4万元、物业管理费2万元、维修费1万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.9万元、劳务费13.24万元、工会经费5.12万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费10.2万元、退休人员公用经费0.4万元。

(二)政府采购安排情况

2022年政府采购预算总额为0.5万元,其中购复印纸0.5万元。

(三)国有资产占用情况

我单位现占用市自然资源和规划局产权办公楼开展各项业务活动。实有机动车3辆,其中执法用车2辆、特种技术用车1辆。

(四)预算绩效情况

2022年我单位纳入财政预算的项目共计2个,分别是侦查办案费项目和警务辅助专项经费项目。202112月,通过市财政局组织的项目绩效评审。

见附件1项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算公开表

见附件2:2022年襄阳市部门预算表

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

2.其他收入指除 “财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。其下设款级科目包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其下设款级科目包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金和附加费用、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出(基本建设)反映切块由发改部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。其下设款级科目包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出。

5.资本性支出反映各单位安排的资本性支出。切块由发改部门安排的基本建设支出不在此科目反映。其下设款级科目包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

5.其他支出反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。



襄阳市公安局森林警察支队

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